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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1509-64-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
06-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
RECARGA PETROLEO GRUPO ELECTROGENO HCTT |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE HOSPITAL DE TIL TIL
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R.U.T. |
61.608.006-7 |
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Dirección de Facturación |
Daniel Moya 100 |
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Comuna |
Til Til
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Impuesto |
199500 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Daniel Moya 100 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PetroFast Ltda |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES PETROFAST LIMITADA
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R.U.T. |
76.520.408-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PetroFast Ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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83101602
| Suministro de petróleo | 1000 | Litro | Recarga de petróleo correspondiente a 1000 litros, para el optimo funcionamiento del Grupo electrógeno ubicado en las dependencias del Hospital Comunitario de Til Til.
Dicha carga debe ser realizada en el establecimiento
| Recarga de petróleo correspondiente a 1000 litros, para el optimo funcionamiento del Grupo electrógeno ubicado en las dependencias del Hospital Comunitario de Til Til.
Dicha carga debe ser realizada en el establecimiento |
$ 1.050,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.050.000
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$ 1.050.000
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Total Neto
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$ 1.050.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 199.500
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$ 1.249.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.