Orden de Compra. Nº2989-81-SE26 "Reparaciones Menore electricas Desam-Cesfam Presupuesto N°144"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2989-81-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-02-2026
Nombre de la Orden de Compra Reparaciones Menore electricas Desam-Cesfam Presupuesto N°144
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2989-6-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Los Muermos-Depto. Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS
R.U.T. 69.220.800-5
Dirección de Unidad de Compra Federico Redlich S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS
R.U.T. 69.220.800-5
Dirección de Facturación Federico Redlich S/N
Comuna Los Muermos
Impuesto 124070
Dirección de Envío de la Factura Federico Redlich S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CAROLINA VIVIANA
Razón Social SERVICIOS PHOENIX SPA
R.U.T. 76.352.909-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CAROLINA VIVIANA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121402
Enchufes eléctricos1UnidadInstalación de caja de derivación sala espera sapu  $ 34.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000
39121402
Enchufes eléctricos2UnidadInstalación enchufe doble de carga 16 amp módulo dental desam con canalización a la vista  $ 68.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.000 $ 136.000
39121402
Enchufes eléctricos2UnidadInstalación enchufe triple módulo dental desam con canalización a la vista  $ 68.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.000 $ 136.000
39121402
Enchufes eléctricos2UnidadInstalación de cajas de derivación módulo dental desam canalización a la vista  $ 34.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.000 $ 68.000
39121402
Enchufes eléctricos3UnidadInstalación enchufe triples box dental  $ 93.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 279.000 $ 279.000
Total Neto $ 653.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 124.070
TOTAL OC $ 777.070


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.