|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3866-129-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
16-10-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de cortinas tipo roller para albergue municipal |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
|
|
R.U.T. |
69.251.300-2 |
|
Dirección de Facturación |
Arturo Prat 191 |
|
Comuna |
Primavera
|
|
Impuesto |
42180 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat 191 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Hugo Hernan Cifuentes Diaz |
|
Razón Social |
HUGO HERNÁN CIFUENTES DÍAZ
|
|
R.U.T. |
12.499.191-9 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Hugo Hernan Cifuentes Diaz |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
52131501
| Cortinas | 4 | Unidad | CORTINAS ROLLER DE DIVERSAS MEDIDAS PARA ALBERGUE MUNICIPAL. MEDIDAS 1,20M X 2M. TIPO DE INSTALACIÓN: EN MURO FUERA DE VANO. COLOR: CRUDO. DEBE SUBIR ESPECIFICACIONES Y FOTOGRAFÍAS REFERENCIALES. | |
$ 55.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 222.000
|
$ 222.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 222.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 42.180
|
|
$ 264.180
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.