Orden de Compra. Nº1464-3-AG26 "ADQUISICION ARTICULOS DE OFICINA, STOCK BODEGA ECONOMATO, HOSPITAL DE PARRAL 2025 "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1464-3-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-01-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION ARTICULOS DE OFICINA, STOCK BODEGA ECONOMATO, HOSPITAL DE PARRAL 2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Parral
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL
R.U.T. 61.606.918-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL
R.U.T. 61.606.918-7
Dirección de Facturación ANIBAL PINTO # 1255, PARRAL, ACCESO ORIENTE PORTON
Comuna Parral
Impuesto 81633,88
Dirección de Envío de la Factura ANIBAL PINTO # 1255, PARRAL, ACCESO ORIENTE PORTON
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-01-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Fervet On line
Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA FERVET ON LINE LIMITADA
R.U.T. 76.955.038-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Fervet On line
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería1UnidadSE ADJUNTA ANEXO CON DESCRIPCION Y CANTIDAD DE PRODUCTOS SOLICITADOS, INDICAR VALORES UNITARIOS Y TOTALES SEGUN ANEXO, PROVEDOR DEBE CONSIDERAR EL DESPACHO EN SU OFERTA. SE ADJUNTA IMAGEN DE REFERENCIA DE ALGUNOS PRODUCTOS.  $ 409.192,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 409.192 $ 409.192
Total Neto $ 409.192
Descuento $ 0
Cargos $ 20.460
IVA  19  % $ 81.634
TOTAL OC $ 511.286


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.