Orden de Compra. Nº5067-1375-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5067-1200-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5067-1375-AG25
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 05-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5067-1200-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 82936 del sistema ERP PEOPLESOFT.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Facturación Libertador Bernardo O´Higgins N°3363,Región Metropolitana de Santiago
Comuna Estación Central
Impuesto 68844,6
Dirección de Envío de la Factura Libertador Bernardo O´Higgins N°3363,Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VCOMMERCE
Razón Social VCOMMERCE GLOBAL SPA
R.U.T. 77.037.781-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VCOMMERCE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12352104
Alcoholes o sus sustitutos2UnidadGEL SANITIZANTE PARA MANOS RAYTAN 70% BIDÓN 5 L UNIDADGEL SANITIZANTE PARA MANOS RAYTAN 70% BIDÓN 5 L UNIDAD $ 7.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.280 $ 14.280
14111703
Toallas de papel50PaqueteTOALLA DE PAPEL ELITE PROFESSIONAL DOBLE HOJA 200 M 2 ROLLOSTOALLA DE PAPEL ELITE PROFESSIONAL DOBLE HOJA 200 M 2 ROLLOS $ 4.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 212.500 $ 212.500
14111703
Toallas de papel40PaqueteTOALLA DE PAPEL TORK UNIVERSAL DOBLE HOJA 24 M 2 ROLLOS UNIDADTOALLA DE PAPEL TORK UNIVERSAL DOBLE HOJA 24 M 2 ROLLOS UNIDAD $ 1.635,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.400 $ 65.400
14111703
Toallas de papel40PaqueteTOALLA DE PAPEL LIVE INTERFOLIADA DOBLE HOJA 200 UN 1 PAQUETETOALLA DE PAPEL LIVE INTERFOLIADA DOBLE HOJA 200 UN 1 PAQUETE $ 1.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.200 $ 45.200
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables40PaquetePAÑO ABSORBENTE MULTIUSO VIRUTEX PRO RESISTENTE AL CLORO PAQUETE DE 3 UNIDADESPAÑO ABSORBENTE MULTIUSO VIRUTEX PRO RESISTENTE AL CLORO PAQUETE DE 3 UNIDADES $ 624,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.960 $ 24.960
Total Neto $ 362.340
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 68.845
TOTAL OC $ 431.185


8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.