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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
662900-1388-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
11-10-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
8505 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 662900-912-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
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R.U.T. |
70.878.900-3 |
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Dirección de Facturación |
Eusebio Lillo 2149, Quilpué |
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Comuna |
Quilpué
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Impuesto |
82840 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Eusebio Lillo 2149, Quilpué |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
construcciones karen becerra eirl |
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Razón Social |
CONSTRUCCIONES KAREN GLORIA BECERRA GAMBOA E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.984.976-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
construcciones karen becerra eirl |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76111701
| Servicios de limpieza de terrenos en obras | 1 | Global | SERVICIO DE DESMALEZADO EXTERIOR E INTERIOR ESCUELA D-348, SEGUN COTIZACION 519 DEL PROVEEDOR.
COORDINAR TRABAJOS CON ESC. D-348, CON DIRECTORA SRA RAQUEL QUINTEROS AL FONO 323140483 | |
$ 436.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 436.000
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$ 436.000
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Total Neto
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$ 436.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 82.840
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$ 518.840
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.