Orden de Compra. Nº2324-1207-AG25 "ADQUISICION DE PASAJES EN BUS IDA Y VUELTA / ALCALDIA - GABINETE. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2324-865-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-1207-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-08-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE PASAJES EN BUS IDA Y VUELTA / ALCALDIA - GABINETE. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2324-865-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
Comuna Puerto Montt
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Valparaiso Travel®
Razón Social HÉCTOR HERNÁN MANZO ESCOBAR
R.U.T. 9.415.392-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Valparaiso Travel®
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111502
Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos12UnidadPASAJES EN BUS SALON CAMA IDA Y VUELTA, PUERTO MONTT - TALCA- PUERTO MONTT, PARA 12 PERSONAS, SEGUN LO SOLICITADO EN LOS TERMINOS TECNICOS, EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR EL ANEXO N°1 OBLIGATORIO Y COTIZACION FORMAL.   $ 49.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 597.600 $ 597.600
Total Neto $ 597.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 597.600

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.415.392-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.