Orden de Compra. Nº3904-514-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3904-350-COT25 Reconocimiento para jornada de capacitacion en torno a los derechos de las mujeres, Bulnes 2025"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3904-514-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3904-350-COT25 Reconocimiento para jornada de capacitacion en torno a los derechos de las mujeres, Bulnes 2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas, Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 24.01.008.036.4 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación Carlos Palacios Nº 418
Comuna Bulnes
Impuesto 25650
Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios Nº 418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CRISAM
Razón Social ANDREA ANGELICA MUNOZ TORO
R.U.T. 19.796.633-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CRISAM
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10161707
Arreglo de flores cortadas5UnidadRamos de flores naturales, los cuales deben contener al menos tres flores arregladas tipo regalo, las flores pueden ser: rosas, girasoles o tulipan   $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
49101704
Galvanos5UnidadGalvanos de sobremesa diseño, base de madera nativa o importada, acrílico personalizado con grabado y con logos en reverso, e impresión UV. La información que debe ir impresa, será informada de manera oportuna por profesional responsable de la compra, Fabiola Hidalgo (+56949010237) quién enviará una vez que se conozca el proveedor y la empresa a cargo deberá generar un pre diseño para aprobación.   $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000
Total Neto $ 135.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.650
TOTAL OC $ 160.650


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 19.796.633-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.