Orden de Compra. Nº2852-331-CM25 "PINTURAS- DEPTO.OPERACIONES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2852-331-CM25
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 13-05-2025
Nombre de la Orden de Compra PINTURAS- DEPTO.OPERACIONES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas faltaba incorporar mas productos
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.012 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Facturación San Francisco 413
Comuna Puerto Varas
Impuesto 529844,26
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD DE INVERSIONES DASSEN SPA
Razón Social SOCIEDAD DE INVERSIONES DASSEN SPA
R.U.T. 77.537.871-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOCIEDAD DE INVERSIONES DASSEN SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-9-LR23
ESMALTE AL AGUA SIPA SEMIBRILLO 4 GL BLANCO UNIDAD REGIÓN X16 (2114010) ESMALTE AL AGUA SIPA SEMIBRILLO 4 GL BLANCO UNIDAD REGIÓN X(2114010) ESMALTE AL AGUA SIPA SEMIBRILLO 4 GL BLANCO UNIDAD REGIÓN X ; Región de los Lagos ; Puerto Varas; Ruta V500, Km 1 (Cuesta del diablo, bodegas municipales) $ 89.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.432.800 $ 1.432.800
0
2239-9-LR23
BARNIZ SIPA GALON TARRO MARINO UNIDAD REGIÓN X20 (2071136) BARNIZ SIPA GALON TARRO MARINO UNIDAD REGIÓN X(2071136) BARNIZ SIPA GALON TARRO MARINO UNIDAD REGIÓN X ; Región de los Lagos ; Puerto Varas; Ruta V500, Km 1 (Cuesta del diablo, bodegas municipales) $ 30.596,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 611.920 $ 611.920
0
2239-9-LR23
BARNIZ SIPA GALON TARRO INCOLORO UNIDAD REGIÓN X10 (2071119) BARNIZ SIPA GALON TARRO INCOLORO UNIDAD REGIÓN X(2071119) BARNIZ SIPA GALON TARRO INCOLORO UNIDAD REGIÓN X ; Región de los Lagos ; Puerto Varas; Ruta V500, Km 1 (Cuesta del diablo, bodegas municipales) $ 22.699,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 226.990 $ 226.990
0
2239-9-LR23
MALLA DE ALAMBRE INCHALAM GALVANIZADO ROLLO 1,8MX25M REGIÓN X8 (2157989) MALLA DE ALAMBRE INCHALAM GALVANIZADO ROLLO 1,8MX25M REGIÓN X(2157989) MALLA DE ALAMBRE INCHALAM GALVANIZADO ROLLO 1,8MX25M REGIÓN X ; Región de los Lagos ; Puerto Varas; Ruta V500, Km 1 (Cuesta del diablo, bodegas municipales) $ 64.618,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 516.944 $ 516.944
Total Neto $ 2.788.654
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 529.844
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 3.318.498


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.