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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2306-566-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisicion de Medallas, galvanos, copa segun compra ágil: 2306-536-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_OSORNO DEPTO EDUCACION |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
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R.U.T. |
69.210.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
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R.U.T. |
69.210.100-6 |
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Dirección de Facturación |
FREIRE #752 |
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Comuna |
Osorno
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Impuesto |
558748,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
FREIRE #752 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Galvanos del Sur Osorno |
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Razón Social |
PATRICIA FABIOLA DEL CARMEN GONZÁLEZ MONTES
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R.U.T. |
8.629.356-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Galvanos del Sur Osorno |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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49101701
| Medallas | 1930 | Unidad | MEDALLAS SEGUN TT RR | |
$ 1.296,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.501.280
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$ 2.501.280
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49101704
| Galvanos | 19 | Unidad | GALVANOS SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA | |
$ 18.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 342.000
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$ 342.000
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48101904
| Copas de servicio | 5 | Unidad | COPAS SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA | |
$ 19.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 97.500
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$ 97.500
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Total Neto
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$ 2.940.780
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 558.748
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$ 3.499.528
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.