Orden de Compra. Nº1723-403-SE25 "Nota de Pedido N° 492- DOM- Electricidad edificio "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1723-403-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Nota de Pedido N° 492- DOM- Electricidad edificio
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1723-85-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de los Lagos
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.01.000.000.001 del sistema MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Facturación San Martin N° 1 Comuna de Los Lagos
Comuna Los Lagos
Impuesto 182456,24
Dirección de Envío de la Factura San Martin N° 1 Comuna de Los Lagos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LORCA INGENIERÍA SPA
Razón Social LORCA INGENIERÍA SPA
R.U.T. 76.493.824-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LORCA INGENIERÍA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40151510
Bombas de agua1Unidad no definidaMateriales ferretería eléctricos según ítems del convenio, según listado adjunto Materiales ferretería electricos según ítems del convenio, según listado adjunto aprobado y autorizado por contraparte tecnica municipal. $ 960.296,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 960.296 $ 960.296
Total Neto $ 960.296
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 182.456
TOTAL OC $ 1.142.752


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.