Orden de Compra. Nº2805-186-AG25 "MATERIALES POR ACTIVIDAD DEL PROGRAMA MAS AMA (CONMEMORACIÓN 10 AÑOS)"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2805-186-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-05-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES POR ACTIVIDAD DEL PROGRAMA MAS AMA (CONMEMORACIÓN 10 AÑOS)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD
R.U.T. 69.220.302-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD
R.U.T. 69.220.302-K
Dirección de Facturación AVENIDA LOS VOLCANES 487 LLANQUIHUE
Comuna Llanquihue
Impuesto 127870
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA LOS VOLCANES 487 LLANQUIHUE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor A Agencia DeColor
Razón Social CRISTIAN EUGENIO LIU QUINTANA
R.U.T. 9.843.642-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal A Agencia DeColor
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24122002
Botellas de plástico500UnidadCaramayola plástica cualquier color, capacidad entre 500 a 700 cc. Caramayola plástica cualquier color, capacidad entre 500 a 700 cc. $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 645.000 $ 645.000
80141611
Personalización de regalos o productos promocionales40UnidadChapitas alfiler 3 cms. Con diseño de conmemoración 10 años del Mas Ama. (se adjunta logo que deben llevar las chapitas)Chapitas alfiler 3 cms. Con diseño de conmemoración 10 años del Mas Ama. $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
Total Neto $ 673.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 127.870
TOTAL OC $ 800.870


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.732.983-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 9.843.642-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.