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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4168-1092-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
01-09-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Izam. Acceso Sur |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLBUN
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R.U.T. |
69.130.500-7 |
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Dirección de Facturación |
Adolfo Novoa 419 |
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Comuna |
Colbún
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Impuesto |
87113,1 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Adolfo Novoa 419 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Sandra Diaz Albornoz |
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Razón Social |
SANDRA DEL CARMEN DÍAZ ALBORNOZ
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R.U.T. |
11.564.264-2 |
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Sucursal |
Sandra Diaz Albornoz |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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48101915
| Bandejas de servicio | 20 | Unidad | | Bandejas de carton con blonda |
$ 750,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.000
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$ 15.000
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50182001
| Tartas, empanadas o pastas frescas | 200 | Unidad | | Empanadas de pino |
$ 1.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 380.000
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$ 380.000
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50202303
| Jugos y néctar concentrados | 5 | Unidad | | Jugos nectar de 1,5 lts. |
$ 1.429,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.145
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$ 7.145
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50202311
| Bebidas | 15 | Unidad | | Bebidas 3 lts desechables |
$ 2.353,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 35.295
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$ 35.295
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52152102
| Vasos para beber domésticos | 250 | Unidad | | Vases desechables |
$ 50,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.500
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$ 12.500
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14111703
| Toallas de papel | 3 | Unidad | | Toalla de papel, nova |
$ 1.490,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.470
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$ 4.470
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14111705
| Servilletas de papel | 6 | Unidad | | Servilletas de papel |
$ 680,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.080
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$ 4.080
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Total Neto
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$ 458.490
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 87.113
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$ 545.603
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.