Orden de Compra. Nº4168-1092-SE23 "Izam. Acceso Sur"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLBUN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4168-1092-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-09-2023
Nombre de la Orden de Compra Izam. Acceso Sur
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLBUN
R.U.T. 69.130.500-7
Dirección de Unidad de Compra Adolfo Novoa 419
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema Presupuesto Municipa.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLBUN
R.U.T. 69.130.500-7
Dirección de Facturación Adolfo Novoa 419
Comuna Colbún
Impuesto 87113,1
Dirección de Envío de la Factura Adolfo Novoa 419
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sandra Diaz Albornoz
Razón Social SANDRA DEL CARMEN DÍAZ ALBORNOZ
R.U.T. 11.564.264-2
Sucursal Sandra Diaz Albornoz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101915
Bandejas de servicio20Unidad Bandejas de carton con blonda $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas200Unidad Empanadas de pino $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380.000 $ 380.000
50202303
Jugos y néctar concentrados5Unidad Jugos nectar de 1,5 lts. $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.145 $ 7.145
50202311
Bebidas15Unidad Bebidas 3 lts desechables $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.295 $ 35.295
52152102
Vasos para beber domésticos250Unidad Vases desechables $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
14111703
Toallas de papel3Unidad Toalla de papel, nova $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.470 $ 4.470
14111705
Servilletas de papel6Unidad Servilletas de papel $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.080 $ 4.080
Total Neto $ 458.490
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 87.113
TOTAL OC $ 545.603


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.