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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5358-206-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
07-07-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COFFEE PARA ACTIVIDAD DE DERECHO UTA SEDE IQUIQUE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DIRECCION GENERAL DE SEDES |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE TARAPACA
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R.U.T. |
70.770.800-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av La Tirana 4802 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE TARAPACA
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R.U.T. |
70.770.800-k |
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Dirección de Facturación |
AV.Luis Emilio Recabarren #2477 |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
67659,1596 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV.Luis Emilio Recabarren #2477 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
11-07-2025 |
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Proveedor |
GRUPO INNOVA CHILE |
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Razón Social |
CESPEDES Y CARMONA Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
76.226.527-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
GRUPO INNOVA CHILE |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 100 | Unidad no definida | SERVICIO DE COFFEE PARA EL 10.07.2025 A LAS 17:30 PARA 50 PERSONAS Y EL 11.07.2025 A LAS 11:00 PARA 50 PERSONAS. EN SEDE LA TIRANA, AV. LA TIRANA 4802.
Según contrato Resolución Exenta DGSN°19.2023 | SERVICIO DE COFFEE PARA EL 10.07.2025 A LAS 17:30 PARA 50 PERSONAS Y EL 11.07.2025 A LAS 11:00 PARA 50 PERSONAS. EN SEDE LA TIRANA, AV. LA TIRANA 4802. |
$ 3.561,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 356.100
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$ 356.101
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Total Neto
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$ 356.101
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 67.659
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$ 423.760
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.