Orden de Compra. Nº617807-86-SE26 "ORDEN DE COMPRA DESDE 617807-87-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 617807-86-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-01-2026
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 617807-87-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 617807-87-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios de Los Andes
Razón Social SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES
R.U.T. 61.602.036-6
Dirección de Unidad de Compra Avda. Argentina 315
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 286
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES
R.U.T. 61.602.036-6
Dirección de Facturación Avenida Argentina 315, Los Andes
Comuna Los Andes
Impuesto 229170,21
Dirección de Envío de la Factura Avenida Argentina 315, Los Andes
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUCITESA CHILE
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL SUCITESA CHILE SPA
R.U.T. 76.540.963-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SUCITESA CHILE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131811
Productos de lavandería5Unidad no definidaDETERGENTE LAVADO PRINCIPAL SEGÚN EETT 220400701DETERGENTE LAVADO PRINCIPAL SEGÚN EETT $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000
47131811
Productos de lavandería3Unidad no definidaDETERGENTE PRE LAVADO SEGÚN EETT 220400701DETERGENTE PRE LAVADO SEGÚN EETT $ 66.053,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.159 $ 198.159
47131811
Productos de lavandería6Unidad no definidaBLANQUEADOR, DESMANCHADOR Y DESINFECTANTE LIQUIDO (BASE PEROXIDO) SEGÚN EETT 220400701BLANQUEADOR, DESMANCHADOR Y DESINFECTANTE LIQUIDO (BASE PEROXIDO) SEGÚN EETT $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000
47131811
Productos de lavandería3Unidad no definidaDETERGENTE SUAVIZANTE SEGÚN EETT 220400701DETERGENTE SUAVIZANTE SEGÚN EETT $ 46.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.000 $ 138.000
Total Neto $ 1.206.159
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 229.170
TOTAL OC $ 1.435.329


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.