Orden de Compra. Nº3268-200-AG25 "400 413 SB 024-2025 DA. ADQ. EQUIPOS MENORES, PROVIENE DESDE: 3268-171-COT25."
Recuerde que el responsable del pago es IVª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3268-200-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-04-2025
Nombre de la Orden de Compra 400 413 SB 024-2025 DA. ADQ. EQUIPOS MENORES, PROVIENE DESDE: 3268-171-COT25.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IVª Brigada Aérea
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001040400413000011506012152204013000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Facturación Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena
Comuna Punta Arenas
Impuesto 230702,75
Dirección de Envío de la Factura Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL EO Ltda.
Razón Social COMERCIAL EO LIMITADA
R.U.T. 76.227.322-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL EO Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40161502
Filtros de agua5UnidadPURIFICADOR DE AGUA OSMOSIS INVERSA CON BOMBA O EQUIVALENTE TÉCNICOPURIFICADOR DE AGUA OSMOSIS INVERSA CON BOMBA O EQUIVALENTE TÉCNICO $ 144.885,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 724.425 $ 724.425
40161502
Filtros de agua10KitKIT DE REPUESTOS SISTEMA DE OSMOSIS INVERSA O EQUIVALENTEKIT DE REPUESTOS SISTEMA DE OSMOSIS INVERSA O EQUIVALENTE $ 48.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 489.800 $ 489.800
Total Neto $ 1.214.225
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 230.703
TOTAL OC $ 1.444.928


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.905.508-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.