|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1074-7-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
07-04-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1074-4-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
|
|
R.U.T. |
61.202.000-0 |
|
Dirección de Facturación |
Cirujano Videla N° 200 |
|
Comuna |
La Serena
|
|
Impuesto |
8550 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Cirujano Videla N° 200 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
10-04-2025 |
|
|
|
Proveedor |
Extintores Neuman |
|
Razón Social |
DAVID REINALDO RAMIREZ PEÑA Y LILLO VENTA, MANTENCION Y RECARGA DE EX
|
|
R.U.T. |
76.483.356-2 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Extintores Neuman |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
46191601
| Extintores | 5 | Unidad | Se requiere mantención y revisión carga de 5 extintores, existentes en la Dirección de Contabilidad y Finanzas MOP de la Región de Coquimbo, según las especificaciones técnicas adjuntas en esta cotización. | |
$ 9.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 45.000
|
$ 45.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 45.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 8.550
|
|
$ 53.550
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.