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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4596-83-TD25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
07-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 4596-9-FTD25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto igual o inferior a 1.000 utm.)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN
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R.U.T. |
69.140.801-9 |
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Dirección de Facturación |
ARTURO PRAT 175 |
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Comuna |
San Nicolás
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Impuesto |
662465,78 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ARTURO PRAT 175 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| FACTURACIÓN Y ENTREGA DE PRODUCTOS | CABE SEÑALAR QUE SE DEBERÁ
PRESENTAR LA CORRESPONDIENTE FACTURA UNA VEZ ENTREGADA LA TOTALIDAD DE
PRODUCTOS ADQUIRIDOS O FINALIZADO EL SERVICIO (NO SE ACEPTARAN FACTURAS ANTES),
SI LA ENTREGA SE REALIZARÁ DE MANERA PARCIALIZADA SOLO FACTURAR LOS PRODUCTOS O
SERVICIOS ENTREGADOS, ADEMÁS ENVIAR COPIA DE FACTURA Al EMAIL: facturas@educacionsannicolas.cl |
| FACTURA | SE
DEBE PRESENTAR FACTURA INDICANDO CADA PRODUCTO (NO ENUNCIAR GLOBAL), DE SER ASI
LA FACTURA SERÁ DEVUELTA AL PROVEEDOR PARA SU CORRECCIÓN. |
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Proveedor |
SM |
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Razón Social |
SM S.A.
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R.U.T. |
96.522.950-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SM |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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60106001
| Libros de recursos o conceptos para la enseñanza básica | 1 | Global | TEXTOS DE INGLES PARA DISTINTOS NIVELES EDUCACIONALES DEL LICEO PUENTE ÑUBLE. | 253 TEXTOS DE INGLES PARA DISTINTOS NIVELES EDUCACIONALES.
LISTADO COMPLETO DE TEXTOS SE ENCUENTRA EN COTIZACION ADJUNTA. *EL PROVEEDOR DEBE FACTURAR DE CON EL VALOR INDIVIDUALIZADO DE LOS PRODUCTOS. |
$ 3.486.662,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.486.662
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$ 3.486.662
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Total Neto
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$ 3.486.662
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 662.466
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$ 4.149.128
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.