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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
584105-306-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
12-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
C0192 REQ 00194-2025 LIC. EXPO OSAKA DESDE 584105-17-LE25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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584105-17-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
P01 |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DE ENERGIA
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R.U.T. |
61.979.830-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Alameda 1449, torre 2, piso 13, Santiago |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DE ENERGIA
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R.U.T. |
61.979.830-9 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Libertador Bernardo O" Higgins 1449, Torre 2, piso 14, Edificio Santiago Downtown |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
4151260,486 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Libertador Bernardo O" Higgins 1449, Torre 2, piso 14, Edificio Santiago Downtown |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
RIOLAB |
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Razón Social |
ASESORIAS Y SERVICIOS RIOLAB SPA
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R.U.T. |
76.111.500-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
RIOLAB |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43232402
| Software de entorno de desarrollo | 1 | Unidad | Diseño, desarrollo e implementación de activación digital | Diseño, desarrollo e implementación de activación digital |
$ 21.848.739,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 21.848.739
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$ 21.848.739
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Total Neto
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$ 21.848.739
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.151.260
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$ 25.999.999
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.