Orden de Compra. Nº2854-694-SE25 "COMPRA DE APOSITOS PARA SAR PTO. VARAS /SOL.230"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2854-694-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-06-2025
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE APOSITOS PARA SAR PTO. VARAS /SOL.230
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2854-2-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra Calle Del Salvador n° 320 piso 4, Puerto Varas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.005.002 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Facturación Del Salvador 320, Cuarto piso, Puerto Varas
Comuna Puerto Varas
Impuesto 15295
Dirección de Envío de la Factura Del Salvador 320, Cuarto piso, Puerto Varas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Tecnika S.A.
Razón Social TECNIKA S A
R.U.T. 96.625.950-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Tecnika S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311505
Vendas o vendajes para uso general100UnidadAPOSITO ABSORBENTE 20X30 CM - ESTERIL (10 CAJAS)APOSITO ABSORBENTE 20X30 CM - ESTERIL (10 CAJAS) $ 309,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.900 $ 30.900
42311505
Vendas o vendajes para uso general100UnidadAPOSITO ABSORBENTE 30x35 CM - ESTERIL (10 CAJAS)APOSITO ABSORBENTE 30x35 CM - ESTERIL (10 CAJAS) $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.600 $ 49.600
Total Neto $ 80.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.295
TOTAL OC $ 95.795


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.