Orden de Compra. Nº958433-48-SE24 "REPUESTOS Y CONSUMOS DESDE 958433-11-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARIT YMM (LITA)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 958433-48-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-08-2024
Nombre de la Orden de Compra REPUESTOS Y CONSUMOS DESDE 958433-11-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 958433-11-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARIT YMM (LITA)
Razón Social DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARIT YMM (LITA)
R.U.T. 61.102.014-7
Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 339 Valparaíso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARIT YMM (LITA)
R.U.T. 61.102.014-7
Dirección de Facturación Antonio Varas 339 Valparaíso
Comuna Valparaíso
Impuesto 41194,09
Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 339 Valparaíso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-09-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ITSL
Razón Social INTERNATIONAL TECHNICAL SUPPLY LIMITADA
R.U.T. 78.620.800-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ITSL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Soportes para accesorios de alumbrado600UnidadAMARRAS PLÁSTICAS 180 X 3.5MM (PACK 100 UNIDADES), MATERIAL NYLON 66 P/N: 620-2561Amarras Plásticas $ 37,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.200 $ 22.200
31161907
Resortes de extensión13UnidadTENSOR GIRATORIO ACERO GALVANIZADO, ROSCA: M12 (ACOLLADOR) P/N: 674-033Tensor Giratorio $ 11.357,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.641 $ 147.641
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Soportes para accesorios de alumbrado10BolsaAMARRAS PLASTICAS 140X3.6MM, NYLON 66, COLOR BLANCO (BOLSA=100U) P/N: 813-2900Amarras Plásticas $ 4.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.970 $ 46.970
Total Neto $ 216.811
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.194
TOTAL OC $ 258.005


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.