Orden de Compra. Nº
354-94-AG25
"
SENAMA a compra ágil: 354-70-COT25
"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CHACABUCO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
354-94-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
23-07-2025
Nombre de la Orden de Compra
SENAMA a compra ágil: 354-70-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Delegación Provincial de Chacabuco
Razón Social
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CHACABUCO
R.U.T.
71.537.200-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 151 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CHACABUCO
R.U.T.
71.537.200-2
Dirección de Facturación
AVDA. FONNT 032, OFICINA 04 COLINA
Comuna
Colina
Impuesto
51604,57
Dirección de Envío de la Factura
AVDA. FONNT 032, OFICINA 04 COLINA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
30-07-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ALIBAR
Razón Social
COMERCIALIZADORA URSULA ANDREA JELVES TORRES E.I.R.L.
R.U.T.
77.111.944-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
ALIBAR
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50192303
Postres, helados o yogurt congelado
6
Bolsa
06 BOLSAS DE 1 LITRO DE YOGURT SABOR VAINILLA, FRUTILLA, MORA Y PLATANO
$ 1.764,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.584
$ 10.584
50202304
Jugos y néctar envasados
36
Botella
36 JUGOS SIN AZUCAR 1.5 LTS VARIEDADES DE SABORES
$ 1.506,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.216
$ 54.216
50201713
Bolsitas de te
4
Caja
04 CAJAS DE TE DE 100 UNIDADES CEYLAN SUPREMO
$ 5.012,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.048
$ 20.048
50192110
Nueces o frutos secos
4
Caja
04 CAJAS DE GRANOLA MIEL Y ALMENDRAS 330 GRS
$ 2.582,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.328
$ 10.328
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
3
Unidad
03 ENDULZANTES STEVIA 400 ML
$ 4.303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.909
$ 12.909
50181905
Galletas dulces o pastelitos
20
Unidad
20 QUEQUES BROWNIE FAMILIAR 250 GRS
$ 2.635,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.700
$ 52.700
50192110
Nueces o frutos secos
2
Unidad
02 KILOS DE MANI CON SAL
$ 4.096,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.192
$ 8.192
50192110
Nueces o frutos secos
2
Unidad
02 KILOS DE NUECES
$ 11.520,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.040
$ 23.040
50192110
Nueces o frutos secos
2
Unidad
02 KILOS ALMENDRAS
$ 11.832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.664
$ 23.664
50201706
Café
2
Tarro
02 TARROS DE CAFE INSTANTANEO BUENA CALIDAD 400 GRS
$ 11.821,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.642
$ 23.642
50181905
Galletas dulces o pastelitos
40
Paquete
40 PAQUETES DE GALLETAS DULCES VARIEDADES DE SABORES DE 100 A 150 GRS
$ 807,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.280
$ 32.280
Total Neto
$ 271.603
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 51.605
TOTAL OC
$ 323.208
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.