|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2215-768-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
23-05-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CARBON ACTIVADO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSP C CIS
|
|
R.U.T. |
61.606.202-6 |
|
Dirección de Facturación |
dipresrecepcion@custodium.com |
|
Comuna |
Calama
|
|
Impuesto |
39900 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
dipresrecepcion@custodium.com |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
28-05-2025 |
|
|
|
Proveedor |
Medikar Ltda |
|
Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIALIZADORA MEDIKAR LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.167.536-2 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Medikar Ltda |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
73101701
| Servicios de producción de medicamentos o medicinas | 50 | Unidad |
CARBON ACTIVADO, SOBRES DE 50 GRAMOS |
CARBON ACTIVADO, SOBRES DE 50 GRAMOS |
$ 4.200,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 210.000
|
$ 210.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 210.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 39.900
|
|
$ 249.900
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.