Orden de Compra. Nº1176812-207-SE24 "RIG: P02/JUNJI/Servicio de mantención áreas verdes, retiro de escombros y mobiliario de establecimientos educacionales y jardines infantiles V.T.F/estado de pago n°1/JARDIN INFANTIL AGUAS BLANCAS"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1176812-207-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-11-2024
Nombre de la Orden de Compra RIG: P02/JUNJI/Servicio de mantención áreas verdes, retiro de escombros y mobiliario de establecimientos educacionales y jardines infantiles V.T.F/estado de pago n°1/JARDIN INFANTIL AGUAS BLANCAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1171166-14-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra P02 JUNJI ATACAMA
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
R.U.T. 62.000.810-9
Dirección de Unidad de Compra Colipi 484
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2447
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
R.U.T. 62.000.810-9
Dirección de Facturación Colipi 484
Comuna Copiapó
Impuesto 518755,1
Dirección de Envío de la Factura Colipi 484
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Paulina Ximena
Razón Social VICHUQUEN SERVICIOS SPA
R.U.T. 76.769.358-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Paulina Ximena
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles1Unidad no definida Estado de pago 1/ Servicio de mantención áreas verdes, retiro de escombros y mobiliario de establecimientos educacionales y jardines infantiles V.T.F $ 2.730.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.730.290 $ 2.730.290
Total Neto $ 2.730.290
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 518.755
TOTAL OC $ 3.249.045


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.