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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1176812-207-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
20-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
RIG: P02/JUNJI/Servicio de mantención áreas verdes, retiro de escombros y mobiliario de establecimientos educacionales y jardines infantiles V.T.F/estado de pago n°1/JARDIN INFANTIL AGUAS BLANCAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1171166-14-LR24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
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R.U.T. |
62.000.810-9 |
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Dirección de Facturación |
Colipi 484 |
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Comuna |
Copiapó
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Impuesto |
518755,1 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Colipi 484 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Paulina Ximena |
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Razón Social |
VICHUQUEN SERVICIOS SPA
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R.U.T. |
76.769.358-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Paulina Ximena |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72131702
| Construcción de obras civiles | 1 | Unidad no definida | | Estado de pago 1/ Servicio de mantención áreas verdes, retiro de escombros y mobiliario de establecimientos educacionales y jardines infantiles V.T.F |
$ 2.730.290,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.730.290
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$ 2.730.290
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Total Neto
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$ 2.730.290
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 518.755
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$ 3.249.045
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.