Orden de Compra. Nº1075337-7045-CM25 "cpt Compra de Insumos para EPP (ANTIPARRAS) Pedido Enero 2025 "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1075337-7045-CM25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-01-2025
Nombre de la Orden de Compra cpt Compra de Insumos para EPP (ANTIPARRAS) Pedido Enero 2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicio
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
R.U.T. 61.602.222-9
Dirección de Unidad de Compra GENERAL BONILLA N° 695
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 968
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
R.U.T. 61.602.222-9
Dirección de Facturación GENERAL BONILLA #695
Comuna Angol
Impuesto 115915,2
Dirección de Envío de la Factura GENERAL BONILLA #695
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL E INDUSTRIAL NOVA SEGURIDAD LIMITADA
Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL NOVA SEGURI DAD LIMITADA
R.U.T. 78.610.360-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL E INDUSTRIAL NOVA SEGURIDAD LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-9-LR23
ANTIPARRA SAFETY STEELPRO SEGURIDAD CON CUBIERTA ESPONJA UNIDAD REGIÓN IX410 (2069940) ANTIPARRA SAFETY STEELPRO SEGURIDAD CON CUBIERTA ESPONJA UNIDAD REGIÓN IX(2069940) ANTIPARRA SAFETY STEELPRO SEGURIDAD CON CUBIERTA ESPONJA UNIDAD REGIÓN IX ; Región de la Araucanía ; Angol; General Bonilla 695 $ 1.488,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 610.080 $ 610.080
Total Neto $ 610.080
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 115.915
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 725.995


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.