Orden de Compra. Nº1867-63-AG25 "INSUMOS CAFETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE MOVILIZACIONN NACIONAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1867-63-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-05-2025
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CAFETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DE MOVILIZACIONN NACIONAL
Razón Social DIRECCION GENERAL DE MOVILIZACIONN NACIONAL
R.U.T. 61.110.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 679 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DE MOVILIZACIONN NACIONAL
R.U.T. 61.110.000-0
Dirección de Facturación Vergara 262
Comuna Santiago
Impuesto 59223
Dirección de Envío de la Factura Vergara 262
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercizalizadora Cabello Ltda.
Razón Social COMERCIAL FUENTES MAGANA LIMITADA
R.U.T. 76.347.899-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercizalizadora Cabello Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales6Botella6 unidades de endulzantes Stevia liquida de 350 ml  $ 4.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.140 $ 25.140
50201706
Café6Tarro6 tarros de café de 400grs.  $ 12.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.340 $ 77.340
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales6kilogramo6 kilos de azúcar granulada  $ 1.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.560 $ 10.560
50181905
Galletas dulces o pastelitos231Paquete231 paquetes de galletas (se requiere variedades) gramaje solicitado: considerar paquetes desde los 70grs a 170grs.  $ 860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.660 $ 198.660
Total Neto $ 311.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 59.223
TOTAL OC $ 370.923


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 18.018.699-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.