Orden de Compra. Nº1230615-3-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1230615-1-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Municipal de Deportes de San Joaquín
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1230615-3-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-03-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1230615-1-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1230615-1-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación Municipal de Deportes de San Joaquín
Razón Social Corporación Municipal de Deportes de San Joaquín
R.U.T. 65.930.330-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Municipal de Deportes de San Joaquín
R.U.T. 65.930.330-2
Dirección de Facturación Carlos Valdovinos 279, San Joaquín
Comuna San Joaquín
Impuesto 2672768
Dirección de Envío de la Factura Carlos Valdovinos 279, San Joaquín
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
R.U.T.
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería1UnidadServicio de mantención y reparación sala de bombas piscina temperada municipalSERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN SALA DE BOMBAS,SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA, GARANTIA SERVICIOS REPARACION Y MANTENCION 12 MESES $ 14.067.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.067.200 $ 14.067.200
Total Neto $ 14.067.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.672.768
TOTAL OC $ 16.739.968


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.