|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1230615-3-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
04-03-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1230615-1-LE24 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1230615-1-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Corporación Municipal de Deportes de San Joaquín
|
|
R.U.T. |
65.930.330-2 |
|
Dirección de Facturación |
Carlos Valdovinos 279, San Joaquín |
|
Comuna |
San Joaquín
|
|
Impuesto |
2672768 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Carlos Valdovinos 279, San Joaquín |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
|
|
R.U.T. |
|
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72102304
| Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería | 1 | Unidad | Servicio de mantención y reparación sala de bombas piscina temperada municipal | SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN SALA DE BOMBAS,SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA, GARANTIA SERVICIOS REPARACION Y MANTENCION 12 MESES |
$ 14.067.200,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 14.067.200
|
$ 14.067.200
|
|
|
Total Neto
|
$ 14.067.200
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 2.672.768
|
|
$ 16.739.968
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.