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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1058078-9602-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
07-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1058078-63-LE24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1058078-63-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital San José de Melipilla
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R.U.T. |
61.602.123-0 |
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Dirección de Facturación |
O’Higgins 551, Melipilla, Sgto |
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Comuna |
Melipilla
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Impuesto |
85357,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
O’Higgins 551, Melipilla, Sgto |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Dipromed S.A. - |
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Razón Social |
DIPROMED S A
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R.U.T. |
86.397.000-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Dipromed S.A. - |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42142502
| Agujas para anestesia | 150 | Unidad | TROCAR PUNCIÓN
ESPINAL PUNTA LAPIZ
CON INTRODUCTOR
27G X 90MM (340-1123) | TROCAR PUNCIÓN
ESPINAL PUNTA
LAPIZ
C/INTRODUCTOR 27G
X 90MM (340-1123) DR
JAPAN |
$ 2.995,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 449.250
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$ 449.250
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Total Neto
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$ 449.250
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 85.358
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$ 534.608
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.