Orden de Compra. Nº2626-580-SE25 "INSUMOS SECRETARIA ELECCIONES MUNICIPALES "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2626-580-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-11-2025
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS SECRETARIA ELECCIONES MUNICIPALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2626-29-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-12-999 del sistema CAS-CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 1
Comuna Putaendo
Impuesto 41915,235
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Bazar y Confitería Maggi
Razón Social NORKA ISAIRA NIETO VIZCAÍNO
R.U.T. 13.751.266-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Bazar y Confitería Maggi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121805
Plumas, bolígrafos o lápices de corrección50Unidad no definidaLAPICES PASTA AZULLAPICES PASTA AZUL $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.807
44121804
Borradores20Unidad no definidaBORRADORES DE PIZARRABORRADORES DE PIZARRA $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.440 $ 33.440
31162504
Soportes para accesorios de alumbrado1900Unidad no definidaAMARRAS PLASTICASAMARRAS PLASTICAS $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.800 $ 79.800
44121905
Almohadillas de entintar o estampar20Unidad no definidaHUELLEROSHUELLEROS $ 2.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.200 $ 45.200
14111703
Toallas de papel40Unidad no definidaTOALLA NOVATOALLA NOVA $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.600 $ 33.600
14111704
Papel higiénico40Unidad no definidaCONFORT INDIVIDUAL 18 METROSCONFORT INDIVIDUAL 18 METROS $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.760 $ 11.760
Total Neto $ 220.606
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.915
TOTAL OC $ 262.521


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.