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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2343-199-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
No aceptada |
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Fecha de Envío |
03-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
compra ágil: 2343-127-COT25 PED 33 IDDOC: 4158592 CTF 22 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
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R.U.T. |
69.070.100-6 |
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Dirección de Facturación |
Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
365940 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
09-06-2025 |
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Proveedor |
comercializadora perez espinoza |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA PEREZ ESPINOZA
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R.U.T. |
76.365.521-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
comercializadora perez espinoza |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131615
| Escobillones | 1070 | Unidad | ESCOBILLÓN COMERCIAL IBL (O DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS) USO EXTERIOR FIBRA DURA - SE ADJUNTA FICHA TECNICA CON DETALLES - PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR COTIZACIÓN DETALLANDO EL PRODUCTO OFERTADO (CARACTER DE ADMISIBILIDAD) | |
$ 1.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.926.000
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$ 1.926.000
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Total Neto
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$ 1.926.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 365.940
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$ 2.291.940
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.