Orden de Compra. Nº557639-499-AG24 "SOLICITUD, KIT LIMPIEZA SALAS - LICEO DIEGO PORTALES"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 557639-499-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-04-2024
Nombre de la Orden de Compra SOLICITUD, KIT LIMPIEZA SALAS - LICEO DIEGO PORTALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORMUN RANCAGUA - ADMINISTRACIÓN CENTRAL
Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA
R.U.T. 71.014.200-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP del sistema INSICO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA
R.U.T. 71.014.200-9
Dirección de Facturación [CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212
Comuna Rancagua
Impuesto 80523,9
Dirección de Envío de la Factura [CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-04-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BERATER
Razón Social CONSULTORA BERATER SPA
R.U.T. 77.115.548-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BERATER
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131502
Paños de limpieza102UnidadPAÑOS DE MICROFIBRA DE ALTA CALIDAD Y DURABILIDAD  $ 481,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.062 $ 49.062
47131611
Palas para basura51UnidadPALAS DE BASURA CON MANGO DE ACERO INOXIDABLE DE ALTA RESISTENCIA  $ 727,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.077 $ 37.077
44121804
Borradores51UnidadBORRADORES DE PIZARRAS MARCA XYZ, MODELO ABC, TAMAÑO ESTANDAR O EQUIVALENTE  $ 952,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.552 $ 48.552
47131615
Escobillones51UnidadESCOBILLON CON MANGO ERGONOMICO, RESISTENTE Y DURADERO.  $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.447 $ 81.447
47131803
Desinfectantes domésticos102UnidadDESINFECTANTE EN AEROSOL, AROMA TRADICIONAL, CAPACIDAD 360CC  $ 2.036,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 207.672 $ 207.672
Total Neto $ 423.810
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 80.524
TOTAL OC $ 504.334


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 89.752.800-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.694.342-8 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.115.548-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.