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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1409-54-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
06-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de Estuches y Fundas para transporte de escopetas |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
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R.U.T. |
61.104.000-8 |
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Dirección de Facturación |
Aeropuerto El Tepual |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
87400 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Aeropuerto El Tepual |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| Orden de compra | -Los proveedores que no acepten formalmente la OC, a través del portal, dentro de las 24 hrs siguientes a la fecha de envío, que hayan entregado total o parcialmente los productos requeridos, se considerará el plazo de entrega comenzó el segundo día hábil desde el envío de la OC. Lo mismo se considerará para los proveedores que acepten las OC posterior a las 24 hrs siguientes de la fecha de envío.
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| Impuesto 2% | -La DGAC aplica un impuesto del 2% sobre el total facturado, de acuerdo al Art. 37 de la Ley N° 16.752.- |
| Facturación | -La factura deberá emitirse solo cuando los bienes y/o servicios hayan sido recibidos a plena conformidad, de lo contrario será rechazada.
-Facturación electrónica: una vez validada por SII, hacer llegar al mail dte.recepcion@dgac.gob.cl en formato XML. Debe señalar el número de la orden de compra, de lo contrario será causal de rechazo de la factura.
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| Despacho | -El despacho deberá ser en bodegas del Aeropuerto El Tepual, S/N, Puerto Montt, de LUNES A JUEVES: DE 08:30 A 16:00 HRS y VIERNES: DE 08:30 A 15:00 HRS
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Proveedor |
Lo Presti |
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Razón Social |
IMPORTADORA Y COMERCIAL LO PRESTI SPA
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R.U.T. |
76.625.711-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Lo Presti |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46101801
| Fundas o cartucheras para armas | 4 | Unidad | Funda para transporte de escopetas de oficina AVSEC del Aeropuerto El Tepual, según bases técnicas adjuntas. | |
$ 25.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 100.000
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$ 100.000
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46101801
| Fundas o cartucheras para armas | 4 | Unidad | Estuche para transporte de escopetas de oficina AVSEC del Aeropuerto El Tepual, según bases técnicas adjuntas. | |
$ 90.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 360.000
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$ 360.000
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Total Neto
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$ 460.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 87.400
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$ 547.400
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.