Orden de Compra. Nº1079967-240-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1079967-231-COT25/ADQUISICIÓN DE DIFERENTES MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS POR LA PREFECTURA IQUIQUE."
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS I ZONA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079967-240-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1079967-231-COT25/ADQUISICIÓN DE DIFERENTES MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS POR LA PREFECTURA IQUIQUE.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS TARAPACA
Razón Social SECCIÓN COMPRAS I ZONA
R.U.T. 60.505.102-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS I ZONA
R.U.T. 60.505.102-2
Dirección de Facturación THOMPSON N° 191, CIUDAD IQUIQUE IRA. REG. TARAPAC
Comuna Iquique
Impuesto 135726,5
Dirección de Envío de la Factura THOMPSON N° 191, CIUDAD IQUIQUE IRA. REG. TARAPAC
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial San Diego Limitada
Razón Social SOC COMERCIAL SAN DIEGO LIMITADA
R.U.T. 76.239.680-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial San Diego Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura1UnidadESMALTE AL AGUA MATE BLANCO 4GL  $ 67.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.900 $ 67.900
86131502
Pintura5UnidadDISCO FLAP METAL 115, G40  $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
31211905
Mezcladores de pintura4UnidadAGUARRAS MINERAL 5LT.   $ 12.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.200 $ 51.200
86131502
Pintura8UnidadRODILLO FIBRA TERMOF 20MM 18CM  $ 6.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.600 $ 51.600
86131502
Pintura2UnidadKIT PINTAR TODO EN UNO LIZCAL O SUS EQUIVALENTES  $ 13.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.800 $ 27.800
86131502
Pintura5UnidadBROCHA PROF KOLOR SILVER 3 PULGADAS. O SUS EQUIVALENTES.   $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.750 $ 8.750
86131502
Pintura5UnidadDISCO FLAP METAL 180, G40  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
86131502
Pintura8UnidadESM SINT CEREL VERD TREBOL 1 GL  $ 22.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
86131502
Pintura8UnidadOLEO BRILLANT SIPA BLANCO 1GL  $ 22.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
86131502
Pintura1UnidadPZA/FACHADA SATIN BALFA 4 GL  $ 108.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.500 $ 108.500
86131502
Pintura4UnidadPOLIETIL TRANSP 4X10M ESTANDAR  $ 3.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.600 $ 14.600
Total Neto $ 714.350
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 135.726
TOTAL OC $ 850.076


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.