Orden de Compra. Nº
1079967-240-AG25
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1079967-231-COT25/ADQUISICIÓN DE DIFERENTES MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS POR LA PREFECTURA IQUIQUE.
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Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS I ZONA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1079967-240-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
24-05-2025
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1079967-231-COT25/ADQUISICIÓN DE DIFERENTES MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS POR LA PREFECTURA IQUIQUE.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS TARAPACA
Razón Social
SECCIÓN COMPRAS I ZONA
R.U.T.
60.505.102-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SECCIÓN COMPRAS I ZONA
R.U.T.
60.505.102-2
Dirección de Facturación
THOMPSON N° 191, CIUDAD IQUIQUE IRA. REG. TARAPAC
Comuna
Iquique
Impuesto
135726,5
Dirección de Envío de la Factura
THOMPSON N° 191, CIUDAD IQUIQUE IRA. REG. TARAPAC
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial San Diego Limitada
Razón Social
SOC COMERCIAL SAN DIEGO LIMITADA
R.U.T.
76.239.680-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Comercial San Diego Limitada
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
86131502
Pintura
1
Unidad
ESMALTE AL AGUA MATE BLANCO 4GL
$ 67.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 67.900
$ 67.900
86131502
Pintura
5
Unidad
DISCO FLAP METAL 115, G40
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
31211905
Mezcladores de pintura
4
Unidad
AGUARRAS MINERAL 5LT.
$ 12.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 51.200
$ 51.200
86131502
Pintura
8
Unidad
RODILLO FIBRA TERMOF 20MM 18CM
$ 6.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 51.600
$ 51.600
86131502
Pintura
2
Unidad
KIT PINTAR TODO EN UNO LIZCAL O SUS EQUIVALENTES
$ 13.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.800
$ 27.800
86131502
Pintura
5
Unidad
BROCHA PROF KOLOR SILVER 3 PULGADAS. O SUS EQUIVALENTES.
$ 1.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.750
$ 8.750
86131502
Pintura
5
Unidad
DISCO FLAP METAL 180, G40
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
86131502
Pintura
8
Unidad
ESM SINT CEREL VERD TREBOL 1 GL
$ 22.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 180.000
$ 180.000
86131502
Pintura
8
Unidad
OLEO BRILLANT SIPA BLANCO 1GL
$ 22.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 180.000
$ 180.000
86131502
Pintura
1
Unidad
PZA/FACHADA SATIN BALFA 4 GL
$ 108.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 108.500
$ 108.500
86131502
Pintura
4
Unidad
POLIETIL TRANSP 4X10M ESTANDAR
$ 3.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.600
$ 14.600
Total Neto
$ 714.350
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 135.726
TOTAL OC
$ 850.076
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.