Orden de Compra. Nº1389584-277-SE25 "EDU - ORDEN DE COMPRA DESDE 1389584-3-L125 Colacio"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION - CORP MARIA PINTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1389584-277-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-12-2025
Nombre de la Orden de Compra EDU - ORDEN DE COMPRA DESDE 1389584-3-L125 Colacio
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1389584-3-L125
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION - CORP MARIA PINTO
Razón Social DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION - CORP MARIA PINTO
R.U.T. 70.882.100-4
Dirección de Unidad de Compra AV. FRANCISCO COSTABAL 78, MARIA PINTO, R.M
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION - CORP MARIA PINTO
R.U.T. 70.882.100-4
Dirección de Facturación AV. FRANCISCO COSTABAL 78, MARIA PINTO, R.M
Comuna María Pinto
Impuesto 283090,5
Dirección de Envío de la Factura AV. FRANCISCO COSTABAL 78, MARIA PINTO, R.M
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora LD.
Razón Social DISTRIBUIDORA Y ARRIENDO DE MAQUINARIA LUIS DONOSO
R.U.T. 76.886.789-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Distribuidora LD.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos1155GlobalContratación de convenio de suministro para colaciones, compuestas de Cereal en Barra, Yogurt y Fruta fresca. SE DETALLA LAS ESPECIFICACIONES EN LOS ARCHIVOS ADJUNTOS. $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.489.950 $ 1.489.950
Total Neto $ 1.489.950
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 283.090
TOTAL OC $ 1.773.040


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.