Orden de Compra. Nº3046-132-AG25 "002034001002002044133012152202001000 FOMENTO PCP GBA-11-KM-TOALLAS/SABANAS Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3046-90-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es IIIª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3046-132-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-04-2025
Nombre de la Orden de Compra 002034001002002044133012152202001000 FOMENTO PCP GBA-11-KM-TOALLAS/SABANAS Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3046-90-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IIIª Brigada Aérea
Razón Social IIIª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.020-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 002034001002002044133012152202001000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IIIª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.020-7
Dirección de Facturación Base Aérea El Tepual, sin número
Comuna Puerto Montt
Impuesto 42276,9
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea El Tepual, sin número
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Incal
Razón Social MADERERA LAGO VILLARRICA LIMITADA
R.U.T. 78.616.370-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Incal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52121701
Toallas de baño20UnidadTOALLA DE BAÑO COLOR BLANCO 70 x 140 cm TOALLA DE BAÑO COLOR BLANCO 70 x 140 cm $ 7.458,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.160 $ 149.160
52121509
Sábanas10UnidadJUEGO DE SABANAS 1 PLAZA COLOR AZUL (sábana encimera, bajera y funda de almohada - tela 144 hilos – 50% algodón – 50% poliéster )JUEGO DE SABANAS 1 PLAZA COLOR AZUL (sábana encimera, bajera y funda de almohada - tela 144 hilos – 50% algodón – 50% poliéster ) $ 7.335,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.350 $ 73.350
Total Neto $ 222.510
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.277
TOTAL OC $ 264.787


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.