Orden de Compra. Nº691232-1692-SE25 "ECOGRAFÍAS MEDPREVTER"
Recuerde que el responsable del pago es ADM. FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 691232-1692-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-03-2025
Nombre de la Orden de Compra ECOGRAFÍAS MEDPREVTER
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1017312-39-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADM. FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA
Razón Social ADM. FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA
R.U.T. 61.980.210-1
Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 11.700 LAS SALINAS
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ADM. FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA
R.U.T. 61.980.210-1
Dirección de Facturación JORGE MONTT 11.700 LAS SALINAS
Comuna Punta Arenas
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 11.700 LAS SALINAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
CONDICIONES DE PAGO Y PLAZO DE ENTREGA
1. Entregar factura adjuntando las Ordenes de Atención originales, personalmente en dependencias del Servicio de Medicina Preventiva de la Tercera Zona Naval, ubicados en Av. Bulnes N°0256, de la ciudad de Punta Arenas, segundo piso de las dependencias del Hospital de las Fuerzas Armadas "Cirujano Guzmán", contacto: Isabel Contreras, teléfonos: 61 - 2210246 / 61 - 2207500 (anexos 237-567), correo: icontreras@sanidadnaval.cl.
2.. El pago de la factura será realizado, dentro de 30 días corridos contados, desde la recepción conforme del Servicio y recibida la factura correspondiente.
3. Adjuntar datos bancarios, para generar depósito.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Scanner Sur Ltda.
Razón Social SOC PROFESIONAL SCANNER SUR LIMITADA
R.U.T. 79.747.000-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Scanner Sur Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121701
Servicios de copias en blanco y negro1Unidad no definidaExamen de ecografías abdominales y ecografía testicular para personal Armada por Aislamientos en faro y examen preventivo anual, de MEDPREVTER. Examen de ecografías abdominales y ecografía testicular para personal Armada por aislamientos en faro y examen preventivo anual, de MEDPREVTER. $ 193.789,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 193.789 $ 193.789
Total Neto $ 193.789
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 193.789

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.