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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3909-254-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
20-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE OVEROLES Y ZAPATOS DE SEGURIDAD ALUMNOS LICEO MANZANARES. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
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R.U.T. |
69.180.400-3 |
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Dirección de Facturación |
Libertad N° 149.- |
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Comuna |
Renaico
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Impuesto |
121539,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Libertad N° 149.- |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Novamark Ltda. |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA NOVAMARK LIMITADA
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R.U.T. |
77.933.596-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Novamark Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53102102
| Overol y sobretodo para hombre | 32 | Unidad | OVEROLES, PARA PROTEGER EL CUERPO Y VESTUARIO, CON REFLECTANTE, TALLAS SEGUN ADJUNTO.EL PROVEEDOR DEBERA INGRESAR IMAGEN Y CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO. | |
$ 7.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 255.680
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$ 255.680
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53111601
| Zapatos de hombre | 32 | Par | ZAPATOS DE SEGURIDAD, SEGUN NUMERACION ADJUNTA, EL PROVEEDOR DEBERA INGRESAR IMAGEN Y CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO. | |
$ 12.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 384.000
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$ 384.000
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Total Neto
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$ 639.680
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 121.539
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$ 761.219
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.