Orden de Compra. Nº2324-2474-SE13 "ARBOLES AVENIDA AUSTRAL- FRIL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-2474-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-07-2013
Nombre de la Orden de Compra ARBOLES AVENIDA AUSTRAL- FRIL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
Comuna Puerto Montt
Impuesto 93518
Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sociedad agricola y forestal las hotensias ltda.
Razón Social SOC AGRICOLA Y FORESTAL LAS HORTENCIAS LIMITADA
R.U.T. 77.833.880-7
Sucursal sociedad agricola y forestal las hotensias ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10161509
Coníferas107UnidadABEDULES DE 2 A 2.5 MTSABEDULES DE 2 A 2.5 MTS $ 4.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 492.200 $ 492.200
Total Neto $ 492.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 93.518
TOTAL OC $ 585.718


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.833.880-7 Ver adjunto