Orden de Compra. Nº1109692-58-AG25 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CORTE DE CESPED SEDE PORVENIR Prov.de compra ágil: *1109692-33-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE FORMACION TECNICA ESTATAL DE MAGALLANES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1109692-58-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-03-2025
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CORTE DE CESPED SEDE PORVENIR Prov.de compra ágil: *1109692-33-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO DE FORMACION TECNICA ESTATAL DE MAGALLANES
Razón Social CENTRO DE FORMACION TECNICA ESTATAL DE MAGALLANES
R.U.T. 62.000.760-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OPERACIONES del sistema CFT DE MAGALLANES.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE FORMACION TECNICA ESTATAL DE MAGALLANES
R.U.T. 62.000.760-9
Dirección de Facturación FRANCISCO SAMPAIO 580
Comuna Porvenir
Impuesto 29640
Dirección de Envío de la Factura FRANCISCO SAMPAIO 580
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-03-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor José Miguel
Razón Social JOSÉ MIGUEL AYNOL AGUILAR
R.U.T. 15.310.707-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal José Miguel
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
70111503
Servicios de poda de árboles7UnidadSe requiere el corte de arbustos en sector frontis, (7 arbustos), retiro de material.  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
76121503
Servicios de limpieza de calles1GlobalRecolección y retiro de material no vegetal de los alrededores (envolvente) del inmueble, tales como: papeles,latas,entre otros, se considera la calle Muñoz Gamero. (se considera patio interior de la sede) MTS 2 a cubrir 136,7  $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
70111706
Servicios de cuidado de céspedes1GlobalSe requiere el corte de césped, recolección y retiro de material no vegetal de los alrededores de la sede aprox.102,16 MTS 2 (oferente debe llevarse residuos).  $ 115.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.000 $ 115.000
Total Neto $ 156.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.640
TOTAL OC $ 185.640


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.379.713-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 15.310.707-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.