Orden de Compra. Nº1233600-706-SE25 "SALA CUNA AGOSTO 2025"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE RENCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1233600-706-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-09-2025
Nombre de la Orden de Compra SALA CUNA AGOSTO 2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1233600-208-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORP MUNICIPAL DE RENCA
Razón Social CORP MUNICIPAL DE RENCA
R.U.T. 70.931.100-K
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE RENCA
R.U.T. 70.931.100-K
Dirección de Facturación LOS AROMOS 3339, RENCA
Comuna Renca
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 3339, RENCA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VTM ADMINISTRACION
Razón Social VTM ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS SPA
R.U.T. 76.255.817-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VTM ADMINISTRACION
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111901
Jardines infantiles o salas cunas1Unidad no definidaADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE SALA CUNA PARA LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE RENCA 2025 AGOSTOVENTA EMPRESA MEN AGO-25 P BARRIOS 18114802-0 (M VELARDE 28713321-9) FACTURA N° 6028 $ 205.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 205.000 $ 205.000
91111901
Jardines infantiles o salas cunas1Unidad no definidaADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE SALA CUNA PARA LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE RENCA 2025 AGOSTOMATRICULA EMPRESAS MAT AGO-25 P BARRIOS 18114802-0 (M VELARDE 28713321-9) FACTURA N° 6028 $ 410.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 410.000 $ 410.000
91111901
Jardines infantiles o salas cunas1Unidad no definidaADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE SALA CUNA PARA LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE RENCA 2025 AGOSTOVENTA EMPRESA MEN AGO-25 D VILLALOBOS 16621004-6 (M PINO 28359176-K) FACTURA N° 6012 $ 410.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 410.000 $ 410.000
Total Neto $ 1.025.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.025.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.