Orden de Compra. Nº4062-294-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4062-305-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4062-294-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4062-305-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.007 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación Calle Alejo Carrillo # 1100
Comuna Mariquina
Impuesto 54571,8
Dirección de Envío de la Factura Calle Alejo Carrillo # 1100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HIPERLIMPIO
Razón Social COMERCIAL EKAM LIMITADA
R.U.T. 76.643.639-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal HIPERLIMPIO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121605
Limpiadores de suelo60Unidad60 LITROS DE LIMPIA PISO60 LITROS DE LIMPIA PISO $ 612,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.720 $ 36.720
47131609
Magos para escobas o traperos28Unidad28 TRAPEROS DOBLE OJAL28 TRAPEROS DOBLE OJAL $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
46181504
Guantes protectores8Unidad8 PAR DE GUANTES TALLA L8 PAR DE GUANTES TALLA L $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
47131618
Mopas húmedas20Unidad20 REPUESTOS DE MOPA 20CMS20 REPUESTOS DE MOPA 20CMS $ 2.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.600 $ 40.600
14111704
Papel higiénico10Unidad10 ROLLOS DE CONFORT INDUSTRIAL PARA DISPENSADORES10 ROLLOS DE CONFORT INDUSTRIAL PARA DISPENSADORES $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.900 $ 18.900
14111703
Toallas de papel10Unidad10 ROLLOS DE TOALLAS NOVA INDUSTRIAL PARA DISPENSADOR10 ROLLOS DE TOALLAS NOVA INDUSTRIAL PARA DISPENSADOR $ 2.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.900 $ 28.900
24111503
Bolsas de plástico10Unidad10 PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA DE 70X9010 PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA DE 70X90 $ 540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400
24111503
Bolsas de plástico10Unidad10 PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA DE 110X12010 PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA DE 110X120 $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
12161902
Detergentes surfactantes10Unidad10 CIF CREMA DE 75010 CIF CREMA DE 750 $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
15121517
Jabones lubricantes2Unidad2 DISPENSADORES DE JABON LIQUIDO2 DISPENSADORES DE JABON LIQUIDO $ 3.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
47131710
Dispensadores de papel higiénico2Unidad2 DISPENSADORES DE TOALLA DE PAPEL NOVA2 DISPENSADORES DE TOALLA DE PAPEL NOVA $ 32.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.000 $ 64.000
12141901
Cloro Cl60Unidad60 LITROS DE CLORO60 LITROS DE CLORO $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.400 $ 29.400
Total Neto $ 287.220
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 54.572
TOTAL OC $ 341.792


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.