Orden de Compra. Nº
4062-294-AG25
"
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4062-305-COT25
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4062-294-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
14-04-2025
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4062-305-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T.
69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.007 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T.
69.200.400-0
Dirección de Facturación
Calle Alejo Carrillo # 1100
Comuna
Mariquina
Impuesto
54571,8
Dirección de Envío de la Factura
Calle Alejo Carrillo # 1100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
16-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
HIPERLIMPIO
Razón Social
COMERCIAL EKAM LIMITADA
R.U.T.
76.643.639-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
HIPERLIMPIO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47121605
Limpiadores de suelo
60
Unidad
60 LITROS DE LIMPIA PISO
60 LITROS DE LIMPIA PISO
$ 612,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.720
$ 36.720
47131609
Magos para escobas o traperos
28
Unidad
28 TRAPEROS DOBLE OJAL
28 TRAPEROS DOBLE OJAL
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.000
$ 14.000
46181504
Guantes protectores
8
Unidad
8 PAR DE GUANTES TALLA L
8 PAR DE GUANTES TALLA L
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.000
$ 4.000
47131618
Mopas húmedas
20
Unidad
20 REPUESTOS DE MOPA 20CMS
20 REPUESTOS DE MOPA 20CMS
$ 2.030,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.600
$ 40.600
14111704
Papel higiénico
10
Unidad
10 ROLLOS DE CONFORT INDUSTRIAL PARA DISPENSADORES
10 ROLLOS DE CONFORT INDUSTRIAL PARA DISPENSADORES
$ 1.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.900
$ 18.900
14111703
Toallas de papel
10
Unidad
10 ROLLOS DE TOALLAS NOVA INDUSTRIAL PARA DISPENSADOR
10 ROLLOS DE TOALLAS NOVA INDUSTRIAL PARA DISPENSADOR
$ 2.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.900
$ 28.900
24111503
Bolsas de plástico
10
Unidad
10 PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA DE 70X90
10 PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA DE 70X90
$ 540,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.400
$ 5.400
24111503
Bolsas de plástico
10
Unidad
10 PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA DE 110X120
10 PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA DE 110X120
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.000
$ 25.000
12161902
Detergentes surfactantes
10
Unidad
10 CIF CREMA DE 750
10 CIF CREMA DE 750
$ 1.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.000
$ 14.000
15121517
Jabones lubricantes
2
Unidad
2 DISPENSADORES DE JABON LIQUIDO
2 DISPENSADORES DE JABON LIQUIDO
$ 3.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.300
$ 6.300
47131710
Dispensadores de papel higiénico
2
Unidad
2 DISPENSADORES DE TOALLA DE PAPEL NOVA
2 DISPENSADORES DE TOALLA DE PAPEL NOVA
$ 32.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 64.000
$ 64.000
12141901
Cloro Cl
60
Unidad
60 LITROS DE CLORO
60 LITROS DE CLORO
$ 490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.400
$ 29.400
Total Neto
$ 287.220
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 54.572
TOTAL OC
$ 341.792
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.