|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3378-4905-TD25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
03-06-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3378-96-FTD25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
Según Contrato Vigente y excepcionalidad de la Ley N°21.131 Pago Oportuno |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
|
|
R.U.T. |
61.101.030-3 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 |
|
Comuna |
La Reina
|
|
Impuesto |
45220 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
04-06-2025 |
|
|
|
Proveedor |
TerumoBCT Chile SA. |
|
Razón Social |
TERUMO BCT CHILE S.A.
|
|
R.U.T. |
96.929.230-0 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
TerumoBCT Chile SA. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30102009
| Lámina de cobre | 140 | Unidad | 963577 WAFFER.LAMINA DE COBRE P/CONECTOR ESTERIL(TSCD II)
| |
$ 1.700,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 238.000
|
$ 238.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 238.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 45.220
|
|
$ 283.220
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.