Orden de Compra. Nº
1320310-46-AG25
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BIENES DE CONSUMO PLATAFORMA CULTURAL
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Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1320310-46-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
05-09-2025
Nombre de la Orden de Compra
BIENES DE CONSUMO PLATAFORMA CULTURAL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
VEX Plataforma Cultural
Razón Social
UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T.
60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1000006198 del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T.
60.910.000-1
Dirección de Facturación
Avda Libertador Bernardo O´Higgins 1058
Comuna
Santiago
Impuesto
337883,46
Dirección de Envío de la Factura
Avda Libertador Bernardo O´Higgins 1058
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
05-09-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Lefi SpA
Razón Social
LEFI SPA
R.U.T.
77.324.357-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Lefi SpA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
56101504
Sillas
70
Unidad
Sillas Pagables
$ 10.940,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 765.800
$ 765.800
52121604
Mantel de mesa
10
Unidad
Mantel Spandex
$ 14.362,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 143.620
$ 143.620
47121501
Carros para limpieza
2
Unidad
Carro de carga
$ 50.381,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.762
$ 100.762
56121701
Estantes
5
Unidad
estantes metálicos
$ 58.264,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 291.320
$ 291.320
47121701
Bolsas de basura
3
Unidad
basureros Metálicos
$ 109.294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 327.882
$ 327.882
52151704
Cucharas domésticas
30
Unidad
cucharas de te
$ 633,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.990
$ 18.990
52152010
Termos domésticos
2
Unidad
Termo
$ 29.818,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 59.636
$ 59.636
48101915
Bandejas de servicio
2
Unidad
Bandeja de servicio
$ 6.497,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.994
$ 12.994
12191501
Solventes aromáticos
3
Unidad
dispensador aroma
$ 19.110,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.330
$ 57.330
Total Neto
$ 1.778.334
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 337.883
TOTAL OC
$ 2.116.217
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.