Orden de Compra. Nº1320310-46-AG25 "BIENES DE CONSUMO PLATAFORMA CULTURAL"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1320310-46-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-09-2025
Nombre de la Orden de Compra BIENES DE CONSUMO PLATAFORMA CULTURAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra VEX Plataforma Cultural
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1000006198 del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Avda Libertador Bernardo O´Higgins 1058
Comuna Santiago
Impuesto 337883,46
Dirección de Envío de la Factura Avda Libertador Bernardo O´Higgins 1058
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-09-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Lefi SpA
Razón Social LEFI SPA
R.U.T. 77.324.357-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Lefi SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101504
Sillas70UnidadSillas Pagables   $ 10.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 765.800 $ 765.800
52121604
Mantel de mesa10UnidadMantel Spandex  $ 14.362,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.620 $ 143.620
47121501
Carros para limpieza2UnidadCarro de carga   $ 50.381,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.762 $ 100.762
56121701
Estantes5Unidadestantes metálicos   $ 58.264,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 291.320 $ 291.320
47121701
Bolsas de basura3Unidadbasureros Metálicos   $ 109.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 327.882 $ 327.882
52151704
Cucharas domésticas30Unidadcucharas de te  $ 633,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.990 $ 18.990
52152010
Termos domésticos2UnidadTermo   $ 29.818,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.636 $ 59.636
48101915
Bandejas de servicio2UnidadBandeja de servicio   $ 6.497,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.994 $ 12.994
12191501
Solventes aromáticos3Unidaddispensador aroma  $ 19.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.330 $ 57.330
Total Neto $ 1.778.334
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 337.883
TOTAL OC $ 2.116.217


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.