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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3510-928-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
05-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES PARA TALLER DE HABILIDADES PARA LA VIDA - LICEO FRANCISCO HERNANDEZ ORTIZ |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Educacion |
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Razón Social |
Departamento de Educación
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R.U.T. |
69.220.601-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Departamento de Educación
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R.U.T. |
69.220.601-0 |
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Dirección de Facturación |
Galvarino Riveros N116 |
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Comuna |
Calbuco
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Impuesto |
7289,92 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Galvarino Riveros N116 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
05-09-2025 |
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Proveedor |
COMERCIALIZADORA KUME NEWEN |
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Razón Social |
ASESORÍAS GRACE LÓPEZ ALVAREZ E.I.R.L.
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R.U.T. |
77.138.266-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIALIZADORA KUME NEWEN |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44111515
| Organizadores o cajas de almacenamiento de archivos | 4 | Unidad | CAJAS ORGANIZADORAS DE 6 LITROS TRANSPARENTES CON TAPA | |
$ 2.412,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.648
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$ 9.648
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60121221
| Pintura de acuarela de platillo | 4 | Unidad | ACUARELA DE 12 COLORES, 30 MM, EQUIVALENTE A GIOTTO | |
$ 2.230,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.920
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$ 8.920
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60121109
| Blocs de dibujo | 10 | Unidad | BLOCK PARA CROQUIS DE 13 X 19 CM - 100 HOJAS, EQUIVALENTE A PROARTE | |
$ 1.980,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.800
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$ 19.800
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Total Neto
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$ 38.368
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 7.290
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$ 45.658
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.