Orden de Compra. Nº750301-382-AG25 " REQ. 647 . ESTERILIZACIÓN.a compra ágil: 750301-325-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CORP.MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA DE LA SERENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 750301-382-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-12-2025
Nombre de la Orden de Compra REQ. 647 . ESTERILIZACIÓN.a compra ágil: 750301-325-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Área Salud
Razón Social CORP.MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA DE LA SERENA
R.U.T. 70.892.100-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP.MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA DE LA SERENA
R.U.T. 70.892.100-9
Dirección de Facturación ANIMA DE DIEGO 550
Comuna La Serena
Impuesto 913900
Dirección de Envío de la Factura ANIMA DE DIEGO 550
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENTREGA DE LOS PRODUCTOSPlaza España S/N, Coordinado previamente con Maximiliano Cortes al teléfono +56 9 9183077, La Serena, Región de Coquimbo
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor STOREMED SPA
Razón Social STOREMED SPA
R.U.T. 77.634.551-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal STOREMED SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42181501
Depresores de la lengua o palas o palos1000CajaBAJA LENGUA DE MADERA DESECHABLE CAJA DE 100 UNIDADES  $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
42281808
Papeles u hojas de esterilización100000UnidadBOLSA PAPEL 1L  $ 14,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400.000 $ 1.400.000
42281808
Papeles u hojas de esterilización200000UnidadBOLSA PAPEL 1/2 KG UD  $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000.000 $ 2.000.000
42281808
Papeles u hojas de esterilización200000UnidadBOLSA PAPEL 1/4 KG UD  $ 7,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400.000 $ 1.400.000
Total Neto $ 4.810.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 913.900
TOTAL OC $ 5.723.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.