Orden de Compra. Nº2371-442-AG25 "Compra ágil: 2371-555-COT25; SP-657 DEL 14.11.2025 EXPEDIENTE 21982, RATIFICA MODIFICACIÓN CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS Y RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA “MUJERES JEFAS DE HOGAR 2025”, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2371-442-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-12-2025
Nombre de la Orden de Compra Compra ágil: 2371-555-COT25; SP-657 DEL 14.11.2025 EXPEDIENTE 21982, RATIFICA MODIFICACIÓN CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS Y RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA “MUJERES JEFAS DE HOGAR 2025”, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
R.U.T. 69.254.200-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214-05-01-874-001-000 / 114-05-01-874-001-000 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
R.U.T. 69.254.200-2
Dirección de Facturación DEL CONSISTORIAL 6645
Comuna Cerro Navia
Impuesto 11400
Dirección de Envío de la Factura DEL CONSISTORIAL 6645
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-12-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AV-EME PUBLICIDAD
Razón Social ANA MARÍA VEGA MARTÍNEZ
R.U.T. 15.442.340-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AV-EME PUBLICIDAD
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101501
Letreros publicitarios2UnidadPENDON ROLLER 100 X 200 cm CON ATRIL Y BOLSOPENDON ROLLER 100 X 200 cm $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
Total Neto $ 60.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.400
TOTAL OC $ 71.400


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.255.522-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 15.442.340-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.