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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2371-442-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Compra ágil: 2371-555-COT25; SP-657 DEL 14.11.2025 EXPEDIENTE 21982, RATIFICA MODIFICACIÓN CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS Y RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA “MUJERES JEFAS DE HOGAR 2025”, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
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R.U.T. |
69.254.200-2 |
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Dirección de Facturación |
DEL CONSISTORIAL 6645 |
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Comuna |
Cerro Navia
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Impuesto |
11400 |
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Dirección de Envío de la Factura |
DEL CONSISTORIAL 6645 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
22-12-2025 |
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Proveedor |
AV-EME PUBLICIDAD |
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Razón Social |
ANA MARÍA VEGA MARTÍNEZ
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R.U.T. |
15.442.340-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
AV-EME PUBLICIDAD |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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82101501
| Letreros publicitarios | 2 | Unidad | PENDON ROLLER 100 X 200 cm CON ATRIL Y BOLSO | PENDON ROLLER 100 X 200 cm |
$ 30.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 60.000
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$ 60.000
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Total Neto
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$ 60.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 11.400
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$ 71.400
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.