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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2920-314-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Cancelación solicitada |
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Fecha de Envío |
05-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisicion de Neumaticos e Insumos para Maquinarias Municipales - compra ágil: 2920-268-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Sin comentario |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE JUAN FERNANDEZ
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R.U.T. |
69.252.300-8 |
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Dirección de Facturación |
Vicente González 210, Juan Fernández |
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Comuna |
Juan Fernández
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Impuesto |
1101680,23 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Vicente González 210, Juan Fernández |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Neumacentro Limache |
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Razón Social |
SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ARACELI OSSES SPA
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R.U.T. |
77.190.873-K |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Neumacentro Limache |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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25172502
| Cámaras de neumáticos para automóviles | 1 | Unidad | 6 NEUMATICOS 16" 9-28 R-4; 20 CÁMARAS ARO 28; 2 LLANTAS ARO 28 JCB 4CX; 10 CAMARAS ARO 26"; 5 CÁMARAS 22.5; 2 NEUMATICOS 22,5; 120 PARCHES TUBULARES; 30 VALVULAR PARA RETROEXCAVADORA; 5 PEGAMENTOS. | |
$ 5.798.317,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.798.317
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$ 5.798.317
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Total Neto
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$ 5.798.317
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.101.680
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$ 6.899.997
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.