Orden de Compra. Nº3822-148-AG25 " a compra ágil: 3822-55-COT25 INSUMOS COMPUTACIONALES ESC. JULIO TEJEDOR Z. , DEPARTAMENTO DE EDUCCIÓN, LICEO DARIO SALAS,J.INFANTIL PULGARCITA SOLOCTU,274,271, 216,153,"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3822-148-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-06-2025
Nombre de la Orden de Compra a compra ágil: 3822-55-COT25 INSUMOS COMPUTACIONALES ESC. JULIO TEJEDOR Z. , DEPARTAMENTO DE EDUCCIÓN, LICEO DARIO SALAS,J.INFANTIL PULGARCITA SOLOCTU,274,271, 216,153,
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Educacion Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
R.U.T. 69.051.000-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.009 del sistema CASH-CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
R.U.T. 69.051.000-6
Dirección de Facturación CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA
Comuna Santa María
Impuesto 82686,29
Dirección de Envío de la Factura CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIFS LTDA.
Razón Social IMPORTADORA Y EXPORTADORA LIFS LIMITADA
R.U.T. 76.255.266-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LIFS LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner4Unidad TONER HP LASER JET 1018/ 12A DIRECCIÓN DE ENTREGAS ESCUELA JULIO TEJEDOR ZUÑIGA JAHUEL S/N SANTA MARIA  $ 7.910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.640 $ 31.640
44103103
Tóner8UnidadTONER HP LASER JET PRO M15W /48A DIRECCIÓN DE ENTREGAS ESCUELA JULIO TEJEDOR ZUÑIGA JAHUEL S/N SANTA MARIA  $ 10.910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.280 $ 87.280
44103103
Tóner2UnidadTONER HP LASER JET 1102 W/85A DIRECCIÓN DE ENTREGAS ESCUELA JULIO TEJEDOR ZUÑIGA JAHUEL S/N SANTA MARIA  $ 5.237,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.474 $ 10.474
44103103
Tóner2UnidadTONER MFC-L600DW/TN3479 DIRECCIÓN DE ENTREGAS ESCUELA JULIO TEJEDOR ZUÑIGA JAHUEL S/N SANTA MARIA  $ 10.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.960 $ 20.960
44103103
Tóner6UnidadTONER DCP L5660 DN DIRECCIÓN DE ENTREGAS ESCUELA JULIO TEJEDOR ZUÑIGA JAHUEL S/N SANTA MARIA  $ 43.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 263.400 $ 263.400
44103103
Tóner1UnidadTAMBOR IMPRESORA BROTHER DC- L5650DN MODELO DR-3460 ENTREGA EN O'Higgins N°843 SANTA MARIA  $ 11.637,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.637 $ 11.637
44103103
Tóner1UnidadCOFRE CASE SSD HDD 2.5 SATA USB 3.0 PARA DISCOS DUROS ENTREGA EN O'Higgins N°843 SANTA MARIA  $ 9.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800
Total Neto $ 435.191
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 82.686
TOTAL OC $ 517.877


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.