Orden de Compra. Nº
3332-49-SE25
"
SERVICIO ALIMENTACIÓN REUNIÓN TÉCNICA SALUD
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3332-49-SE25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
13-05-2025
Nombre de la Orden de Compra
SERVICIO ALIMENTACIÓN REUNIÓN TÉCNICA SALUD
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
411-33-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Salud - D.S.M.
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
R.U.T.
69.251.900-0
Dirección de Unidad de Compra
DESPACHO A CALLE MARAÑÓN 1289, OFICINA ENLACE I. MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN, CIUDAD DE VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA. HORARIO DE ATENCIÓN DE 8:00 A 13:
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001.- del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
R.U.T.
69.251.900-0
Dirección de Facturación
DESPACHO A CALLE MARAÑÓN 1289, OFICINA ENLACE I. MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN, CIUDAD DE VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA. HORARIO DE ATENCIÓN DE 8:00 A 13:
Comuna
Vallenar
Impuesto
73285,6638
Dirección de Envío de la Factura
DESPACHO A CALLE MARAÑÓN 1289, OFICINA ENLACE I. MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN, CIUDAD DE VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA. HORARIO DE ATENCIÓN DE 8:00 A 13:
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Erika Ivone
Razón Social
ERIKA IVONE CORTÉS RODRÍGUEZ
R.U.T.
12.940.947-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Erika Ivone
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
90101603
Servicios de catering
4
Unidad no definida
Almuerzo para Conductor en Comisión de Servicio, días 20, 23, 26 y 27 de diciembre 2024.
Según detalle adjunto.
$ 7.563,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.252
$ 30.252
90101603
Servicios de catering
12
Unidad no definida
Servicio almuerzo para 12 personas, Mes Enero, día 30/01/2025, Reunión Técnica Salud.
Según detalle adjunto.
$ 7.563,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 90.756
$ 90.756
90101603
Servicios de catering
7
Unidad no definida
Servicio almuerzo para 7 personas, Mes de febrero, día 27/02/2025, Reunión Técnica Salud.
Según detalle adjunto.
$ 7.563,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.941
$ 52.941
90101603
Servicios de catering
10
Unidad no definida
Servicio almuerzo para 10 personas, Mes Marzo, día 27/03/2025, Reunión Técnica Salud.
Según detalle adjunto.
$ 7.563,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.630
$ 75.630
90101603
Servicios de catering
10
Unidad no definida
Servicio almuerzo para 10 personas, Mes abril, día 24/04/2025, Reunión Técnica Salud.
Según detalle adjunto.
$ 7.563,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.630
$ 75.630
90101603
Servicios de catering
8
Global
Servicio almuerzo para 8 personas, Mes Enero, día 09/01/2025, Reunión Técnica Salud.
Según detalle adjunto
$ 7.563,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.504
$ 60.504
Total Neto
$ 385.714
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 73.286
TOTAL OC
$ 459.000
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.