Orden de Compra. Nº5617-33-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5617-26-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5617-33-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-07-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5617-26-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección General de Aguas - XIV Región de los Rios
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6530 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación San Carlos Nº 50 Piso 4º Oficina Nº 46
Comuna Valdivia
Impuesto 215421,24
Dirección de Envío de la Factura San Carlos Nº 50 Piso 4º Oficina Nº 46
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-07-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KOMAX
Razón Social KOMAX S.A.
R.U.T. 96.572.420-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal KOMAX
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46181535
Medias o calcetines de protección5ParPolainas Gore-Tex o de calidad superior: • Tela: GORE-TEX®. O calidad superior. 5 PARES TALLA XL  $ 48.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 241.100 $ 241.100
53102402
Calcetines14ParCalcetín Térmico de Lana Merino o de calidad superior. 13 PARES TALLA L/XL 1 PAR TALLA S/M  $ 20.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 292.936 $ 292.936
53102503
Sombreros17UnidadSombrero Seattle Rain Filtro UV Gore-Tex o de calidad superior. 17 UNIDADES EN TALLA XL  $ 35.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 599.760 $ 599.760
Total Neto $ 1.133.796
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 215.421
TOTAL OC $ 1.349.217


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 96.572.420-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.960.597-3 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.448.127-3 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.878.513-7 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.403.662-k Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 76.379.238-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.